##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 03/07/2025 12:30:42
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/20.00164DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIOWENDEL LUIZ BATISTA01.562.649/0001-6921/10/2024122.405,500,001.898,42
20242024/18.00309DISPENSAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBROPANIFICADORA E CONFEITARIA SAN MARTIN EIRELI42.270.218/0001-0624/09/2024121.898,430,001.898,43
20242024-ARP-038PREGAOREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁJOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S.A78.742.491/0001-3301/07/202424.585,750,002.265,17
20242024/02.00259PREGAOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, SONORIZAÇÃO, VÍDEO, FOTO, FILMAGEM, RÁDIOS COMUNICADORES E MATERIAIS PARA DEC DO SESC/PR.SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA03.874.953/0001-7729/01/20241221.897,300,001.897,30
20242024/02.02903PREGAOAQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ.VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD12.185.204/0001-2309/10/2024422.262,000,002.262,00
20242024/02.02901PREGAOAQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS, MATERIAIS LÚDICO-PEDAGÓGICOS, CAMAS ELÁSTICAS E MESAS DE JOGOS E DOBRÁVEIS PARA O SESC PARANÁ.VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD12.185.204/0001-2309/10/2024422.262,000,002.262,00
20242024/38.00336DISPENSAAQUISIÇÃO DE PISO LINÓLEO - SESC LONDRINA NORTENEMETH E VASCONCELLOS PROD. E EVENTOS LTDA.07.226.752/0001-1414/11/2024122.261,270,002.261,27
20242024/07.00594DISPENSAAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL45.175.097 BRUNA BOMFIM45.175.097/0001-0126/11/2024122.250,000,002.250,00
20242024/37.00120DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITALBOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA05.310.595/0001-0311/07/2024122.314,350,001.898,05
20242024/20.00188DISPENSAAQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DO ANO - SESC CORNÉLIO PROCÓPIOPANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA10.662.225/0001-6723/11/2024121.891,700,001.891,70
20242024/27.00358DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC CAMPO MOURÃOSUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA.08.027.321/0001-9114/11/2024122.822,550,001.893,15
20242024/45.00008DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDLSUPER-PRO COMERCI ODE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA08.858.579/0001-3008/02/2024121.894,730,001.894,73
20242024/06.00665DISPENSAAQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES CAPITALM. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES38.574.918/0001-1717/10/2024122.775,720,002.260,11
20242024/01.00306DISPENSAAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL - ODONTOSESCDIVIGOLDEN DIVISORIAS FORROS E PISOS EIRELI20.794.378/0001-1118/11/2024122.260,000,002.260,00
20242024/19.00303DISPENSAAQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC APUCARANAVAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA82.660.952/0001-0423/11/2024122.250,000,002.250,00

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