Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 2024/01.00083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINA | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 28/03/2024 | 1 | 2 | 219,50 | 0,00 | 219,50 |
2024 | 2024/01.00253 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICO | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 292,60 | 0,00 | 292,60 |
2024 | 2024/10.00283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BANHEIRO - SESC PORTÃO | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 11/07/2024 | 1 | 2 | 349,65 | 0,00 | 349,65 |
2024 | 2024/24.00013 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - SESC PARANAVAÍ | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 02/02/2024 | 1 | 2 | 522,08 | 0,00 | 522,08 |
2024 | 2024/06.00372 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC ESQUINA | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 03/06/2024 | 1 | 2 | 849,31 | 0,00 | 849,31 |
2024 | 2024/45.00022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDL | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 878,91 | 0,00 | 878,91 |
2024 | 2024/45.00011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDL | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 1.197,70 | 0,00 | 1.197,70 |
2024 | 2024/05.01035 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁ | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 06/07/2024 | 1 | 2 | 1.709,40 | 0,00 | 1.709,40 |
2024 | 2024/05.00882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E TELEFONES - SESC CAIOBÁ | DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA. | 78.110.608/0001-66 | | 29/05/2024 | 1 | 2 | 3.413,40 | 0,00 | 3.413,40 |
2024 | 2024/29.00046 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR E TESTE HIDROSTÁTICO - SESC FOZ DO IGUAÇU | EXTINFOZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 78.094.810/0001-41 | | 16/02/2024 | 1 | 2 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2024 | 2024/09.00051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 12/06/2024 | 1 | 2 | 47,94 | 0,00 | 47,94 |
2024 | 2024/07.00034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 05/02/2024 | 1 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
2024 | 2024/12.00146 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 10/05/2024 | 1 | 2 | 95,88 | 0,00 | 95,88 |
2024 | 2024/37.00108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 09/07/2024 | 1 | 2 | 95,88 | 0,00 | 95,88 |
2024 | 2024/07.00031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | JAVORSKI & CIA LTDA | 78.081.742/0001-86 | | 05/02/2024 | 1 | 2 | 269,80 | 0,00 | 100,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h