##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 06/05/2025 14:49:27
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/01.00083DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADE - ADMNINSTRAÇÃO REGIONAL E SESC ESQUINADATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6628/03/202412219,500,00219,50
20242024/01.00253DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E MATERIAL ELÉTRICODATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6601/10/202412292,600,00292,60
20242024/10.00283DISPENSAAQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BANHEIRO - SESC PORTÃODATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6611/07/202412349,650,00349,65
20242024/24.00013DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - SESC PARANAVAÍDATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6602/02/202412522,080,00522,08
20242024/06.00372DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC ESQUINADATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6603/06/202412849,310,00849,31
20242024/45.00022DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDLDATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6615/04/202412878,910,00878,91
20242024/45.00011DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO - CDLDATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6608/02/2024121.197,700,001.197,70
20242024/05.01035DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SESC CAIOBÁDATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6606/07/2024121.709,400,001.709,40
20242024/05.00882DISPENSAAQUISIÇÃO DE VENTILADORES E TELEFONES - SESC CAIOBÁDATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.78.110.608/0001-6629/05/2024123.413,400,003.413,40
20242024/29.00046DISPENSASERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR E TESTE HIDROSTÁTICO - SESC FOZ DO IGUAÇUEXTINFOZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA78.094.810/0001-4116/02/2024121.700,000,001.700,00
20242024/09.00051DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - UNIDADES CAPITALJAVORSKI & CIA LTDA78.081.742/0001-8612/06/20241247,940,0047,94
20242024/07.00034DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITALJAVORSKI & CIA LTDA78.081.742/0001-8605/02/20241260,000,0060,00
20242024/12.00146DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITALJAVORSKI & CIA LTDA78.081.742/0001-8610/05/20241295,880,0095,88
20242024/37.00108DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITALJAVORSKI & CIA LTDA78.081.742/0001-8609/07/20241295,880,0095,88
20242024/07.00031DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITALJAVORSKI & CIA LTDA78.081.742/0001-8605/02/202412269,800,00100,00

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