Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 2024/07.00084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | TRIUNFO COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS E LATIC. LTDA | 14.173.693/0001-29 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 485,27 | 0,00 | 485,27 |
2024 | 2024/26.00015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC UMUARAMA | VIVIAN SUPERMERCADOS LTDA | 80.843.105/0001-41 | | 02/02/2024 | 1 | 2 | 485,31 | 0,00 | 485,31 |
2024 | 2024/18.00140 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - SESC PARANAGUÁ | POLI FRIOS - COM. DE LATICÍNIOS LTDA | 02.546.991/0001-38 | | 03/06/2024 | 1 | 2 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
2024 | 2024/14.00099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC LONDRINA NORTE E CENTRO | DIFRIOS COMERCIO DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 21.911.795/0001-60 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
2024 | 2024/06.00620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | | 15/10/2024 | 1 | 2 | 487,00 | 0,00 | 487,00 |
2024 | 2024/06.00676 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES CAPITAL | BIG DELICIAS PANIFICACAO LTDA | 27.073.585/0001-26 | | 17/10/2024 | 1 | 2 | 488,40 | 0,00 | 488,40 |
2024 | 2024/22.00235 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA SESC ESPORTES DE AREIA | JCM SUPERMERCADO LTDA. | 09.314.235/0001-22 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 488,58 | 0,00 | 488,58 |
2024 | 2024/11.00205 | DISPENSA | Contratação de Guias de Turismo para acompanhar o grupo 02 - JOCOM Toledo, no período de 30 a 01 de setembro.2024, com saída de Foz do Iguaçu, Medianeira e Cascavel | BERNARDETE MALGARIDA SANDRI HORCHULHACK 70317160982 | 21.551.545/0001-66 | | 01/08/2024 | 1 | 2 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
2024 | 2024/05.00207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - SESC CAIOBÁ | FRIOPAR COMERCIAL LTDA | 30.058.821/0001-40 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
2024 | 2024/11.00373 | DISPENSA | Guia de Turismo para acompanhar grupo do turismo social na Excursão Caiobá – PR – Festival Sesc de Cultura Popular Paranaense, período 29/11 à 01/12/2024, saindo de Curitiba | ANTONIA ONDINA SCHIONTEK 31925677915 | 38.440.752/0001-46 | | 18/11/2024 | 1 | 2 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
2024 | 2024/01.00028 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA- CARRETAS SESC | CEPIL DEDETIZADORA S/S LTDA | 02.897.538/0001-76 | | 22/01/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2024 | 2024/15.00131 | DISPENSA | SERVIÇO DE SEGURANÇA - CIRCUITO DE CORRIDAS SESC | DINAMUS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA LTDA | 12.286.635/0001-86 | | 07/08/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2024 | 2024/11.00332 | DISPENSA | Guia de Turismo - Excursão Entre Caminhos do PR – Hotel Sesc Caiobá – Grupo 01, período 22 à 24/11/2024, saindo de Curitiba | ANTONIA ONDINA SCHIONTEK 31925677915 | 38.440.752/0001-46 | | 28/10/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2024 | 2024/14.00395 | DISPENSA | Contratação de Fotógrafo para evento | 47.438.218 GUSTAVO DA SILVA SARDI | 47.438.218/0001-96 | | 01/11/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
2024 | 2024/37.00059 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAL - DIA DO DESAFIO | 49.114.304 SANDRA ADRIANA ZDEBSKI DA SILVA | 49.114.304/0001-79 | | 17/05/2024 | 1 | 2 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h