#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:05:05
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/44.00035DISPENSAMonitores (PF) DIA DO DESAFIOMARIA LUIZA ROSALVO SILVA*.620.599-*13/05/202412145,830,00145,83
20242024/32.00105DISPENSASTAFF (PF) - DIA DO DESAFIOGUSTAVO BRUISMA*.136.190-*13/05/202412166,670,00166,67
20242024/29.00040DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC FOZ DO IGUAÇUJ J HARTMANN LTDA82.466.673/0001-0416/02/202412199,250,00199,25
20242024/05.01152DISPENSASTAFF (PF) - JOGOS ESCOLARESJOAREZ DE SOUZA JUNIOR*.991.292-*06/08/202412233,330,00233,33
20242024/29.00524DISPENSAMONITORES (PF) NA ÁREA DO TURISMO - MARATONA INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU 2024VICTOR ANTONIO MELO SILVA*.891.499-*10/09/202412250,000,00250,00
20242024/10.00396DISPENSAAQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBROCOPAL ALIMENTOS LTDA82.900.713/0001-7617/09/202412283,660,00283,66
20242024/22.00360DISPENSAMONITORES (PF) - APRENDER E JOGARTUEICY EMANUELLE PIO MOREIRA GERIBOLA*.244.397-*11/11/202412333,330,00333,33
20242024/28.00265DISPENSACONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (PF) - Semana da Pessoa IdosaPATRICK FURLAN SCHULTZ*.037.574-*01/10/202412360,000,00360,00
20242024/05.01380DISPENSAAQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBROEHLER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA03.429.330/0001-9502/10/202412420,000,00420,00
20242024/11.00332DISPENSAGuia de Turismo - Excursão Entre Caminhos do PR – Hotel Sesc Caiobá – Grupo 01, período 22 à 24/11/2024, saindo de CuritibaANTONIA ONDINA SCHIONTEK 3192567791538.440.752/0001-4628/10/202412490,000,00490,00
20242024/22.00164DISPENSAORNAMENTAÇÃO - DIA DO COMERCIANTEFLORICULTURA ALINY MARTINS LTDA19.897.124/0001-4027/06/202412550,000,00550,00
20242024/16.00036DISPENSAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC MARINGÁDELICIAS CONGELADAS LTDA11.362.666/0001-0606/02/2024121.160,000,00628,00
20242024-ARP-173PREGAOREGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO SESC SAÚDE MULHER DO SESC PARANÁMORETI DIST DE PROD MED E ODONTO EIRELI43.352.606/0001-0707/06/202422.177,000,00700,80
20242024/24.00066DISPENSAAQUISIÇÃO DE LANCHES (DIA DO DESAFIO / PARANÁ JUNINO) – SESC PARANAVAÍCR BRATFISCH JUNIOR PANIFICADORA31.557.916/0001-7009/04/202412780,000,00780,00
20242024/29.00019DISPENSACONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC FOZ DO IGUAÇURIMA DABAJE CHAWCHAR*.931.198-*12/01/202412853,330,00853,33

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