#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:05:05
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/46.00136DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC ARAPONGASVAREJAO KI FRUTA LTDA.11.816.460/0001-0910/07/202412424,400,00418,27
20242024/06.00676DISPENSAAQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - UNIDADES CAPITALBIG DELICIAS PANIFICACAO LTDA27.073.585/0001-2617/10/202412488,400,00488,40
20242024/13.00094DISPENSASERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC PONTA GROSSAEXTERMINIO CONTROLE DE PRAGAS LTDA05.870.158/0001-3614/03/202432550,000,00550,00
20232023/32.00256DISPENSAMonitores (PF) BRINCANDO NAS FÉRIASANA MARIA DOS SANTOS*.973.689-*21/12/202312625,000,00625,00
20242024/25.00104DISPENSAArbitragem BEACH TENNIS - JOCOMFEDERAÇÃO PARANAENSE DE TENIS76.189.232/0001-0030/07/202412700,000,00700,00
20242024/29.00034DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC FOZ DO IGUAÇUAQUARELA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA03.141.497/0001-5606/02/202412779,500,00779,50
20242024/37.00107DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - UNIDADES CAPITALM. H. MARTINS INDUSTRIA DE PAES38.574.918/0001-1709/07/202412851,300,00851,30
20232023/06.00863DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO/24 - UNIDADES CAPITALHORTIDISTRIBUIDORA EIRELI24.841.768/0001-5614/12/2023121.126,700,00933,90
20242024/14.00336DISPENSAORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS (Dia da Criança, do Comerciante, Halloween, Outubro Rosa e Novembro Azul)34.292.286 CINTHIA REGINA CORREIA DO VAL34.292.286/0001-4818/09/2024121.000,000,001.000,00
20242024/11.00165DISPENSAGuia de Turismo para excursão terrestre com destino a Curitiba–PR, embarque em Francisco Beltrão e Pato Branco - PR (Copa Sesc de Basquete 3x3 2024 – grupo 1)39.505.720 HELOISA GONCALVES DA SILVA39.505.720/0001-4414/06/2024121.090,000,001.090,00
20242024/11.00076DISPENSAGuia de Turismo - excursão a Sesc Guadalupe | Sirinhaém-PE Recife-PE | Porto de Galinhas-PE Maragogi-AL no período de 10 a 17/04/2024 [embarque em Londrina-PR]JANETE KERGES 0440359295326.582.286/0001-5415/03/2024121.190,000,001.190,00
20242024/07.00260DISPENSASTAFF (PF) - BRINCANDO NAS FÉRIASBIANCA APARECIDA FRANÇA*.813.696-*04/07/2024121.250,000,001.250,00
20232023/26.00317DISPENSAMonitores (PF) BRINCANDO NAS FÉRIASLUCAS NOVAIS CASSITA*.577.379-*28/12/2023121.312,500,001.312,50
20242024/02.01408PREGAOAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PARA O SESC PARANÁ.SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA03.874.953/0001-7714/05/2024121.419,090,001.419,09
20242024/29.00072INEXIGIBILIDADEContratação do Trio Forró di FugueraGABRIELA FERNANDES DE SOUZA36.533.119/0001-7720/03/2024121.500,000,001.500,00

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