Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 2024/31.00014 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ATENA BEAUVOIR ROVEDA - PROJETO ARTE DA PALAVRA - CIRCUITO DE AUTORES | 53.274.087 ATENA BEAUVOIR ROVEDA | 53.274.087/0001-51 | | 28/03/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/34.00061 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MICHELINY VERUNSCHK - SEMANA LITERÁRIA | VERUNSCHK EDICOES E AUDIOVISUAL LTDA | 54.499.881/0001-66 | | 19/07/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/31.00085 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Sabrina Azevedo - Projeto Arte da Palavra | AZEVEDO GUIMARAES PRODUCOES LTDA | 54.589.204/0001-39 | | 23/09/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/34.00101 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO SABRINA AZEVEDO - Arte da palavra | AZEVEDO GUIMARAES PRODUCOES LTDA | 54.589.204/0001-39 | | 01/10/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/22.00098 | DISPENSA | ARBITRAGEM - VOLEIBOL FEMININO JOCOM - SESC SANTO ANTONIO DA PLATINA | FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL | 76.024.173/0001-01 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/26.00282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC UMUARAMA | FRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP | 76.512.821/0001-79 | | 27/11/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/45.00067 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA TRANSFORMADOR 30KVA ELF | ELETRO FIDALGO LTDA | 76.920.917/0001-76 | | 17/09/2024 | 1 | 2 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/16.00287 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de João Vítor de Vasconcelos - FEMUCIC | JOÃO VÍTOR DE VASCONCELOS OLIVEIRA | | *.431.098-* | 20/08/2024 | 1 | 2 | 8.620,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 2024/28.00135 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | COMERCIAL WEIMANN DE ALIMENTOS LTDA | 79.166.633/0001-24 | | 18/06/2024 | 1 | 2 | 1.930,36 | 0,00 | 1.800,36 |
2024 | 2024/06.00446 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0006-32 | | 16/07/2024 | 1 | 2 | 1.802,70 | 0,00 | 1.802,70 |
2024 | 2024/06.00158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - UNIDADES CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 13/03/2024 | 1 | 2 | 2.406,43 | 0,00 | 1.807,50 |
2024 | 2024/17.00280 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 11.949.057/0001-58 | | 03/10/2024 | 1 | 2 | 2.112,50 | 0,00 | 1.807,50 |
2024 | 2024/05.01456 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - SESC CAIOBÁ | SEGALAS ALIMENTOS LTDA. | 01.333.984/0004-38 | | 18/10/2024 | 2 | 2 | 1.808,16 | 0,00 | 1.808,16 |
2024 | 2024/32.00093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - SESC PATO BRANCO | COMERCIO BG LTDA | 26.073.046/0001-24 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 1.811,90 | 0,00 | 1.809,00 |
2024 | 2024/07.00042 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - UNIDADES CAPITAL | TORNADO COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 00.254.197/0001-95 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 2.159,29 | 0,00 | 1.809,03 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h