Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 2024/01.00176 | DISPENSA | REVISÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO VEÍCULO HYUNDAI/HB20S PLACA SEL8E62 | SEVEC VEICULOS LTDA | 00.568.480/0003-53 | | 28/06/2024 | 6 | 2 | 718,24 | 0,00 | 628,13 |
2024 | 2024/15.00089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC CASCAVEL E HOTEL FAZENDA | FRANKE & ZIMMER LTDA | 02.867.342/0001-39 | | 12/07/2024 | 1 | 2 | 672,90 | 0,00 | 628,20 |
2024 | 2024/14.00334 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO | PRIMOS-COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 68.810.548/0001-30 | | 18/09/2024 | 1 | 2 | 629,70 | 0,00 | 629,70 |
2024 | 2024/19.00027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC APUCARANA | PANIFICADORA SANTO PAO LTDA | 38.140.340/0001-90 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 658,70 | 0,00 | 629,73 |
2024 | 2024/12.00257 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ORGÂNICOS PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - UNIDADES CAPITAL | ANA IZAURA CAPISTRANO KOERICH | | *.006.359-* | 19/08/2024 | 1 | 2 | 1.380,00 | 0,00 | 629,80 |
2024 | 2024/16.00484 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICOS - SESC MARINGÁ | EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | 04.718.950/0002-98 | | 26/11/2024 | 1 | 2 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
2024 | 2024/32.00084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - SESC PALMAS | GOLD ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 05.039.827/0001-22 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
2024 | 2024/11.00249 | DISPENSA | Contratação de Guia de Turismo para acompanhamento do grupo na viagem terrestre de Jocom fase 2 em Guarapuava-PR, no período de 23 a 25/08/2024, com embarque em São José dos Pinhais-PR | MARINETE MARQUES DA SILVA 15569080910 | 26.156.140/0001-47 | | 22/08/2024 | 1 | 2 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
2024 | 2024/17.00250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO | MARLON SEGURO TENSINI | 28.054.698/0001-47 | | 10/09/2024 | 3 | 2 | 1.179,60 | 0,00 | 630,00 |
2024 | 2024/27.00034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAMPO MOURÃO | COAPROCOR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DE CORUMBATAI DO SUL E REGIAO | 10.956.576/0001-80 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 1.470,50 | 0,00 | 630,40 |
2024 | 2024/29.00271 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC FOZ DO IGUAÇU | CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES ARTESANAIS LTDA | 33.861.348/0001-22 | | 12/08/2024 | 1 | 2 | 638,40 | 0,00 | 631,20 |
2024 | 2024/02.03449 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0002-00 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
2024 | 2024/02.03450 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0002-00 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
2024 | 2024/02.03451 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0002-00 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
2024 | 2024/02.03452 | PREGAO | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS PARA DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA) | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90.909.631/0002-00 | | 08/11/2024 | 1 | 2 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h