#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:05:05
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/13.00006DISPENSACONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS - SESC PONTA GROSSARODRIGO DOS SANTOS MERCER*.332.992-*08/01/2024121.600,000,001.600,00
20242024/10.00326DISPENSAAQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QNR 5596 - MESA BRASIL PAROLINWK AUTO LTDA51.017.396/0001-1016/08/2024121.717,300,001.717,30
20242024/47.00311DISPENSALOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA13.686.786 VANDERSON RIBEIRO DE FARIA13.686.786/0001-9427/11/2024121.900,000,001.900,00
20242024/10.00513DISPENSAAPRESENTAÇÃO CIRCENSE - EVENTO RUA DE LAZERCIRCO MAHALLO LTDA54.210.938/0001-6512/11/2024122.000,000,002.000,00
20242024/05.00209DISPENSAAQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO E EVENTO SESC TRIATLHON 2024 - SESC CAIOBÁCAIOBA COMERCIO DE GAS LTDA13.376.691/0001-7408/02/2024122.232,120,002.232,12
20242024/14.00020DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIGRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE FEVEREIRO - LONDRINA CENTRO E NORTEBOM JESUS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA03.838.173/0001-7116/01/2024122.568,050,002.479,85
20242024/06.00352DISPENSAMANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANTECÂMARA - SESC ESQUINA20.014.979 KARLA GABRIELLE BENETTI LOPES20.014.979/0001-6424/05/2024122.734,000,002.734,00
20242024/29.00673DISPENSALOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E INFLÁVEISMARCELO DE OLIVEIRA 0816046794028.072.538/0001-2011/10/2024123.000,000,003.000,00
20242024/21.00120DISPENSACONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO - SESC FRANCISCO BELTRÃOPRIORIZA ABERTURAS EM ALUMINIO LTDA20.288.177/0001-4220/05/2024123.366,000,003.366,00
20242024/16.00271DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC MARINGÁSR PAO PANIFICACAO E ALIMENTOS CONGELADOS LTDA05.454.168/0001-9012/08/2024123.659,000,003.659,00
20242024/13.00044DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC PONTA GROSSARODNE CORREA DA SILVA09.023.328/0001-0603/02/2024125.214,870,004.118,51
20242024/01.00015DISPENSAAQUISIÇÃO DE BATERIA E INSTAÇÃO EM NOBREAKPOWERCOM BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN07.494.227/0001-8017/01/2024124.690,000,004.690,00
20242024/02.03131PREGAOAQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE ORGANIZAÇÃO E TERMÔMETROS PARA O SESC PARANÁSIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA03.874.953/0001-7721/10/2024425.435,760,005.435,76
20242024/02.01461PREGAOAQUISIÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM AÇO CARBONO E KIT PARA BOX TRUSS/ESTURUTURA PARA BACKDROP PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ.D.V. TECNOLOGIA LTDA07.415.795/0001-4815/05/20241226.055,550,006.055,55
20242024/22.00313DISPENSACONTRATAÇÃO DE CENOGRAFIA - FEJACANJ ERNESTO SOCCIO97.342.786/0001-6708/10/2024127.230,000,007.230,00

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