##Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 03/07/2025 12:30:42
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
20242024/17.00024DISPENSAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC GUARAPUAVAFRIGOVEL COMERCIAL DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA77.766.608/0001-5615/02/202412480,590,00473,78
20242024/13.00173DISPENSAAQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO A SETEMBRO - SESC PONTA GROSSACOMÉRCIO DE BEBIDAS MURBACH LTDA04.737.893/0001-0313/06/202432473,760,00473,76
20242024/01.00226DISPENSAAQUISIÇÃO DE BOLOS NO POTE PARA COMEMORAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO GPTW - UNIDADES DA CAPITALWELLINGTON GONCALVES DA SILVA52.755.736/0001-7327/08/202412472,500,00472,50
20242024/14.00047DISPENSAAQUISIÇÃO DE PESCADOS LOTE FRACASSADO PE 108/23 PARA ATENDER DEMANDA MARÇO  A ABRIL - SESC LONDRINA CENTROGILMAR JOÃO REGES TONIAZZO PESCADOS24.705.766/0001-3008/02/202422472,500,00472,50
20242024/18.00202DISPENSAAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC PARANAGUÁPANIFICADORA E CONFEITARIA SAN MARTIN EIRELI42.270.218/0001-0610/07/202412472,000,00472,00
20242024/10.00412DISPENSAAQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRONILTON CANTU NETO - CONFEITARIA ACAPULCO - ME05.482.284/0001-1318/09/202412472,000,00472,00
20242024/01.00021DISPENSASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM TROCA DE PEÇAS VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA BEZ8J30 - ADMINISTRAÇÃO REGIONALGOBAL PNEUS TRES LTDA  16.926.269/0001-3319/01/202412471,000,00471,00
20242024/01.00020DISPENSAAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA BEZ8J31 - ADMINISTRAÇÃO REGIONALGOBAL PNEUS TRES LTDA  16.926.269/0001-3319/01/202412471,000,00471,00
20242024/26.00148DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC UMUARAMAFRAW DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP76.512.821/0001-7909/07/202412596,850,00470,91
20242024/12.00131DISPENSAAQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITALCOPAL ALIMENTOS LTDA82.900.713/0001-7608/05/202412470,000,00470,00
20242024/10.00176DISPENSAAQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MAIO - UNIDADES CAPITALHORTIDISTRIBUIDORA EIRELI24.841.768/0001-5615/04/202412468,600,00468,60
20242024/13.00042DISPENSAAQUISIÇÃO DE FRIOS E MASSAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC PONTA GROSSASEGALAS ALIMENTOS LTDA.01.333.984/0004-3803/02/202412491,000,00469,80
20242024/12.00360DISPENSAAQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITALBIG DELICIAS PANIFICACAO LTDA27.073.585/0001-2619/11/202412468,000,00468,00
20242024/16.00105DISPENSAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA USO NAS ATIVIDADES SISTEMÁTICAS DO CENTRO DE DIFUSÃO MUSICALMUSITECH - INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA03.846.192/0001-4011/04/202412468,000,00468,00
20242024/02.02290PREGAOAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E PROJETO ODONTOSESC DO SESC PARANÁATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS34.412.925/0001-6113/08/2024122467,760,00467,76

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